舞弊审计实务指南

舞弊审计实务指南
作者: 胡顺淙
出版社: 人民邮电
原售价: 129.80
折扣价: 84.40
折扣购买: 舞弊审计实务指南
ISBN: 9787115571793

作者简介

胡顺淙 跨国集团内部审计副总裁;中国企业财务管理协会特约内控课程设计专业人士,新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所特邀研究员;澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士(MBA),英国伦敦大学法学荣誉学士(LLB)、会计荣誉学士(BA);注册会计师 (CPA),注册舞弊审查师(CFE),注册内部审计师 (CIA)及注册信息系统审计师(CISA)。 长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。 作为中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、新加坡注册会计师协会、新加坡内审协会特邀讲师,多次为国内外大型企业提供咨询与培训,曾应邀针对企业治理、审计、反舞弊、智能审计等课题在多所高校宣讲,包括浙江大学、上海交通大学、南京审计大学、中央财经大学、新加坡国立大学等。

内容简介

在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,可能会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。 ·舞弊审计领域力作:除了介绍审计知识和会计知识,还涵盖其他领域的知识和技巧,如证据学、心理学、博弈学、数据系统等。 ·一线审计工作者打造:由跨国集团内部审计副总裁倾情打造,作者长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。 ·1000+舞弊审计实操知识点详解:详细介绍了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹审查、现场观察取证、察言观色、信息访谈,以及认错访谈等舞弊审计实操知识点。 ·100多个舞弊审计实操案例:用审计实操案例,具象地介绍了舞弊审计过程中需要掌握的重要环节和工作任务,使读者理解更深刻。 ·近300张图表:精心挑选300多张图表,在展示审计知识的同时,让读者的阅读更轻松。 ·诸多专业人士联袂推荐:得到了职务犯罪侦查专业人士张亮、中国商业会计学会副会长谭丽丽、中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强、广东省企业内部控制协会会长周清平、 浙江大学管理学院教授韩洪灵、上海安越企业管理咨询有限公司创始合伙人马爽、国际注册舞弊审查师协会北京分会会长胡玉华、浙江省总会计师协会秘书长傅怀全等近50外学界人士联袂推荐。