内部控制审计实务指南
作者简介
高雅青 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、中天恒税务师事务所有限公司创办人,注册会计师、高级审计师,曾在审计署从事基本建设政府审计工作,长期从事审计理论研究和实务工作。 李三喜 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人,北京中天恒管理咨询有限公司董事长,曾在审计署从事政府审计工作,曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。 施莹华 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、审计委员会副主任,注册会计师,北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
内容简介
·一线审计工作者操刀 ·1000+内部控制审计实操知识点详解 ·近100个内部控制审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·解读新政策,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ·案例丰富,栩栩如生学审计 ·流程清晰,按图索骥好实操 ·示例充分,按部就班少出错 ·内容全面,涵盖整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计等基本环节。 ·操作性与实用性兼备。本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出操作性、实用性。