
出版社: 人民邮电
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折扣购买: 金融机构审计实务指南
ISBN: 9787115567376
张 锋 工商管理硕士和软件工程硕士,硕士生校外兼职导师、国际信息系统审计师、国际注册内部审计师,在大型集团上市公司从事内部审计工作20年。 白昱 南开大学研究生,在某寿险公司审计部从事内部审计工作,拥有丰富的保险行业内部审计经验,现任审计团队主管。 丛珊 硕士,金融风险管理师、审计师、注册反舞弊师、管理会计师、精益产品经理、产品总监、数据分析师、特许金融分析师等,近年为金融行业多家银行、保险企业提供内部审计与监管审计专业服务,历任会计师事务所审计项目经理、软件公司解决方案工程师,现任某公司业务咨询顾问。 邓兰兰 注册税务师、会计师、土地评估师,从事财务、审计工作多年,现任某大型集团企业财务经理。 郭艳玲 经济学硕士,国际财资管理师、经济师、企业法律顾问助理,在金融行业从业多年,拥有丰富的金融机构内部审计工作经验,现任某金融机构审计稽核部经理。 李怡燃 毕业于英国格拉斯哥大学亚当·斯密商学院,获得国际金融硕士学位,现任职于国内某金融机构从事内部审计工作。 王青山 会计师、注册税务师、硕士生校外企业导师,获得中级银行从业资格、证券从业资格,从事金融内部审计工作多年,发表多篇学术文章。 吴小容 金融风险管理师、中级审计师。曾在中国银行从业7年,现任某金融机构审计师。 徐芝莲 经济学学士,国际注册内部审计师、中级审计师,在金融行业工作16年,拥有丰富的内部审计经验。 颜安 管理硕士,毕业于加拿大温莎大学国际会计与金融专业,国际注册内部审计师,拥有四大会计师事务所审计工作经历,在多家银行、保险、信托等金融机构从事内部审计工作多年。 闫婷 审计专业硕士,在大型国有金融机构从事内部审计工作。 余翠荣 会计师,曾在安徽某国企任会计主管10年、某国企财务公司任信贷经理4年,现任某国企财务公司稽核经理。 张斌 审计师,在某集团从事财务工作6年、纪检监察与监事工作7年、内部审计工作11年,在监督领域拥有丰富的实战经验;历任某集团财务主管、纪检监察主管、监事会经理、审计经理,某公司审计部部长,现任某集团审计部经理。 张亚凡 从事内部审计和财务管理工作20余年,服务于制造业、保险业、支付类和高科技公司,历任两家上市公司审计部负责人及高科技创投公司财务总监。 朱卫国 国际注册内部审计师、审计师。在大信会计师事务所及中审亚太会计师事务所任职3年,从事外部审计、内部审计及监察工作10余年。目前在某上市公司任审计法务中心总经理,担任6家公司监事,在公司治理、合规审计、经营审计、舞弊监察等方面有丰富的经验。
《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝结其20余年实务工作经验。 (2)内容丰富,聚焦全流程。书中不光介绍金融机构审计的一些基本概念,还详细介绍了风险评估、舞弊的审计应对、主要业务循环审计,以及审计报告及管理建议。 (3)知识点详细,手把手提升审计技能。本书涵盖1000+金融机构审计实操知识点详解,详细介绍了实务工作中的所有审计知识点,帮助提升审计技能。 (4)多平台、多位业内人士推荐。“审计号”肖天君,“会计审计帮”紫阳联袂推荐。 (5)金融机构审计人员工具书。本书提供了大量的审计图表、流程、模板和案例,以供企业财务审计人员实务工作中参考使用。