审计与内控管理工作手册

审计与内控管理工作手册
作者: 车彐娟
出版社: 人民邮电
原售价: 69.80
折扣价: 45.40
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ISBN: 9787115623287

作者简介

车彐娟, 担任北京美迪亚电子信息有限公司等高管。本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。

内容简介

本手册系列图书将岗位工作目标化、制度化、流程化、技能化、方法化、案例化、方案化,为岗位任职者提供各种可以借鉴的范例、案例、模板、制度、流程、方法和工具,以达到提升技能和高效执行的目的。