内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理

内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
作者: 郭长水,纪新伟
出版社: 人民邮电
原售价: 108.00
折扣价: 70.30
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ISBN: 9787115593740

作者简介

郭长水 上海海事大学审计处处长,上海立信会计金融学院硕士生导师,上海市审计学会理事。高级审计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师(CIA)。 长期从事政府审计、内部审计、事业单位财务管理等工作,具有较丰富的实践经验。曾获2007年上海市审计系统优秀审计项目三等奖,在《审计研究》等刊物发表论文40余篇,多篇论文被《审计文摘》全文转载。主持、参与了多个国家级、省部级课题,曾获全国经济责任审计优秀论文三等奖、潘序伦中青年优秀论文奖。 纪新伟 中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任,中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师,首都经济贸易大学会计专硕校外指导教师。全国高端会计人才,正高级会计师,ACCA会员、CIMA会员。 从事企业内部审计工作多年,对企业内部控制、风险管理、财务管理等方面有独到的见解。曾出版多部学术专著、公开发表多篇学术论文。

内容简介

李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理论与实务相互结合,深入讲解了内部审计程序的思路、实施路径与具体实战,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让并对重要审计文书列举了可供复制的模板,帮你多方位直击内审的核心重点。 ☆梳理行之有效的审计思路和方法,从审计业务操作到审计软件应用,扎实提升审计效率 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型为基础,深入讲解了内部审计程序和方法、审友A7软件在审计业务中的操作以及内部审计部门的管理等,帮助读者扎扎实实提升工作效率。 ☆不饶弯子,直奔主题。明确内部审计全流程重点,条目式点明每个业务环节及实施的关键点 书中根据作者几十年的实务经验,精选了实务的核心操作要点,并对这些要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,让内审实务变得直白、简单。